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Escrito por HELANNE CRISTIANNE DA CUNHA PONTES | Criado: Quinta, 15 de Fevereiro de 2018, 11h07 | Publicado: Quinta, 15 de Fevereiro de 2018, 11h07 | Última atualização em Quinta, 09 de Novembro de 2023, 23h15

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Nessa página você encontra os principais normativos, ǰԳٲçõ e outros documentos importantes aplicáveis à Auditoria Interna na 峾Ծٰçã Pública Federal.

NORMATIVOS E ORIENTAÇÕES PUBLICADOS PELO IFS

Regimento Interno da Audint/IFS: aprovado pela Resolução CS/ 糵nº 49, de 16 de novembro de 2020.

Código de Ética da Auditoria Interna: aprovado pela Resolução CS/ 糵nº 103, de 23 de novembro de 2021.

Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ: aprovado pela Resolução CS/ 糵nº 169, de 6 de dezembro de 2022.

Manual da Auditoria Interna: aprovado pela Resolução CS/ 糵nº 6, de 27 de janeiro de 2017.



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

 
Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de 峾Ծٰçã Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal.   

 &Բ;
Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal​​​​​​​.


NORMAS GERAIS E ORIENTAÇÕES DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL


Aprova o  Governamental do Poder Executivo Federal. &Բ; 


Aprova o . &Բ; 

 
Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna, sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna e sobre o parecer sobre a prestação de contas da entidade das unidades de auditoria interna governamental sujeitas à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. &Բ; 

 &Բ;
Aprova a . Essa orientação tem como objetivo principal promover a competência profissional dos auditores nessa etapa, em conformidade com os princípios que pautam a prática da atividade de auditoria interna governamental. &Բ; 

  
Aprova a  . Essa Orientação Prática tem por objetivo auxiliar as Coordenações-Gerais de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e as Controladorias Regionais da União nos Estados a realizarem o Planejamento Anual da Atividade de Auditoria Interna Governamental. 
-  &Բ;
-  
-  &Բ;
-  &Բ; 

 
Aprova  Essa Orientação Prática tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem observados pelas unidades da SFC e pelas CGU/R para a realização dos serviços de auditoria interna governamental.  &Բ;

 &Բ;

BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS  


Aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. &Բ; 

 
Altera a sistemática de quantificação e registro dos benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna governamental. 


PROGRAMA DE QUALIDADE &Բ; 

 
Publica a Deliberação da Comissão de Coordenação de Controle Interno (CCCI), conforme proposto em sessão realizada em 30 de janeiro de 2019, que recomenda a utilização das metodologias Internal Audit Capability Model (IA-CM) e Quality Assessment (QA), do Instituto dos Auditores Internos (IIA) na implementação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ). &Բ;


UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL (UAIG)

 
Aprova os requisitos mínimos a serem observados nos estatutos das Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal.  &Բ;

 
Estabelece termos e condições para a cessão do direito de uso do Sistema e-Aud para as Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. &Բ; 

Portaria SFC/CGU nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017 
Disciplina o procedimento de consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna ou auditor interno. ​. &Բ;  

 

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