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Nessa página você encontra os principais normativos, ǰԳٲçõ e outros documentos importantes aplicáveis à Auditoria Interna na 峾Ծٰçã Pública Federal.
NORMATIVOS E ORIENTAÇÕES PUBLICADOS PELO IFS
Regimento Interno da Audint/IFS: aprovado pela Resolução CS/ 糵nº 49, de 16 de novembro de 2020.
Código de Ética da Auditoria Interna: aprovado pela Resolução CS/ 糵nº 103, de 23 de novembro de 2021.
Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ: aprovado pela Resolução CS/ 糵nº 169, de 6 de dezembro de 2022.
Manual da Auditoria Interna: aprovado pela Resolução CS/ 糵nº 6, de 27 de janeiro de 2017.
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de 峾Ծٰçã Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal.
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Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.
NORMAS GERAIS E ORIENTAÇÕES DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL
Aprova o Governamental do Poder Executivo Federal. &Բ;
Aprova o . &Բ;
Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna, sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna e sobre o parecer sobre a prestação de contas da entidade das unidades de auditoria interna governamental sujeitas à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. &Բ;
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Aprova a . Essa orientação tem como objetivo principal promover a competência profissional dos auditores nessa etapa, em conformidade com os princípios que pautam a prática da atividade de auditoria interna governamental. &Բ;
Aprova a . Essa Orientação Prática tem por objetivo auxiliar as Coordenações-Gerais de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e as Controladorias Regionais da União nos Estados a realizarem o Planejamento Anual da Atividade de Auditoria Interna Governamental.
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Aprova Essa Orientação Prática tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem observados pelas unidades da SFC e pelas CGU/R para a realização dos serviços de auditoria interna governamental. &Բ;
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BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS
Aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. &Բ;
Altera a sistemática de quantificação e registro dos benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna governamental.
PROGRAMA DE QUALIDADE &Բ;
Publica a Deliberação da Comissão de Coordenação de Controle Interno (CCCI), conforme proposto em sessão realizada em 30 de janeiro de 2019, que recomenda a utilização das metodologias Internal Audit Capability Model (IA-CM) e Quality Assessment (QA), do Instituto dos Auditores Internos (IIA) na implementação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ). &Բ;
UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL (UAIG)
Aprova os requisitos mínimos a serem observados nos estatutos das Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal. &Բ;
Estabelece termos e condições para a cessão do direito de uso do Sistema e-Aud para as Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. &Բ;
Portaria SFC/CGU nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017
Disciplina o procedimento de consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna ou auditor interno. . &Բ;
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